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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1339-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cortinas Roller Dobles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
114651,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Krea Roller |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MUNOZ VALDERRAMA
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R.U.T. |
12.409.013-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Krea Roller |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 3 | Unidad | Sistemas de cortinas roller “duo” o “dobles” con blackout y visillo “Sunscreen”, 3 unidades. en Dieciocho 161, piso 2 oficina DGAI, Santiago Centro, día de visita obligatoria a terreno miércoles 30 de julio a las 11:00 horas. Oferente deberá subir cotización detallada y anexos firmados (obligatorios). Indicar plazo de ejecución. | |
$ 201.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 603.429
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$ 603.429
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Total Neto
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$ 603.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.652
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$ 718.081
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.