Orden de Compra. Nº5251-139-AG23 "INSUMOS MÉDICOS UPA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-139-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS UPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170663 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 36252
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO & FACTURACIÓN
DESPACHO: 

Consultas: pzapata.upa@utem.cl

Entrega en: Serrano 395, Piso 6, Edificio Espacio Urbano, Melipilla.  Solicitado por María José Catalán.

Horario: 
09:00 a 13:00 hrs. / 14:30 a 17:00 hrs. (lunes a jueves). 
09:00 a 13:00 hrs. / 14:30 a 16:00 hrs. (viernes).


FACTURACIÓN:

La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área:
dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl

Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSOFERT
Razón Social INSOFERT SPA
R.U.T. 77.140.777-3
Sucursal INSOFERT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos2000UnidadGuantes de Vinilo talla S  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos2000UnidadGuantes de Vinilo talla M  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos1000UnidadGuantes de Vinilo talla L  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42142609
Jeringas médicas con aguja100UnidadJeringas de insulina  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario200UnidadPechera plástica sin mangas  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 175.800
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 36.252
TOTAL OC $ 227.052


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.140.777-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.141.968-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.