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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1526-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Discos Duros SSD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
181298 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora TecnoImport SpA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TECNOIMPORT SPA
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R.U.T. |
77.168.105-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora TecnoImport SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201803
| Discos duros | 20 | Unidad | Disco duro SSD 240GB ; serial ATA 3 , tamaño 2,5" | |
$ 19.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 383.200
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$ 383.200
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43201803
| Discos duros | 20 | Unidad | Disco duro SSD 480GB ; serial ATA 3 , tamaño 2,5" | |
$ 28.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.000
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$ 571.000
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Total Neto
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$ 954.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.298
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$ 1.135.498
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.