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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-168-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO CONACE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
111196,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Achurra y Cia. Ltda |
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Razón Social |
JORGE ACHURRA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.611.860-3 |
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Sucursal |
Jorge Achurra y Cia. Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102906
| Kit de limpieza para el computador o el equipamien | 1 | Unidad | COD. HCKISTY0133 | COTIZACIÓN Nº 499881 |
$ 585.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.245
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$ 585.245
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Total Neto
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$ 585.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.197
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$ 696.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.