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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-187-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-6-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-6-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
9167,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despachar a otra dirección | Despachar a Calle Dr. Hernan Alessandri 644, Comuna Providencia Atención a Gina Rojas |
| HORARIO | Desde 08:30 Am a 13:00Pm y desde 14:30 Pm a 17:30 Pm
Excepto Viernes que se retiran a las 16:30 Pm |
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Proveedor |
carwash |
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Razón Social |
IVAN CARLOS AVILA ROJAS
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R.U.T. |
13.947.122-9 |
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Sucursal |
carwash |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 30 | Unidad | PERNOS DE 4CM | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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40141716
| Sifones en P | 5 | Unidad | SIFONES DE LAVAMANOS 8 CM. DE DIÁMETRO (HAY MUESTRA EN UNIDAD DE ADQUISICIONES) | |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.850
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$ 3.850
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40141702
| Grifos | 3 | Unidad | LLAVES TEMPORIZADAS DE LAVAMANOS MODELO GT1105 O SU EQUIVALENTE | |
$ 12.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.900
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$ 36.900
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 3 | kilogramo | DE SODA CAUTICA | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 48.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.168
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$ 57.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.