Orden de Compra. Nº5251-187-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-6-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-187-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-6-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5251-6-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9167,5
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar a otra direcciónDespachar a Calle Dr. Hernan Alessandri 644, Comuna Providencia Atención a Gina Rojas
HORARIO

Desde 08:30 Am a 13:00Pm y desde 14:30 Pm a 17:30 Pm

Excepto Viernes que se retiran a las 16:30 Pm

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carwash
Razón Social IVAN CARLOS AVILA ROJAS
R.U.T. 13.947.122-9
Sucursal carwash
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPERNOS DE 4CM  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40141716
Sifones en P5UnidadSIFONES DE LAVAMANOS 8 CM. DE DIÁMETRO (HAY MUESTRA EN UNIDAD DE ADQUISICIONES)  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
40141702
Grifos3UnidadLLAVES TEMPORIZADAS DE LAVAMANOS MODELO GT1105 O SU EQUIVALENTE  $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica3kilogramoDE SODA CAUTICA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 48.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.168
TOTAL OC $ 57.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.