Orden de Compra. Nº5251-197-AG26 "Habilitación oficina IDT UTEM"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-197-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Habilitación oficina IDT UTEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12432.02 del sistema MIUTEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 968999,43
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA NOGALES
Razón Social CONSTRUCTORA NOGALES SPA
R.U.T. 78.300.273-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA NOGALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadHabilitación de oficina en sede UTEM. Para postular es necesario asistir a la visita de este lunes 30 de marzo a las 10:00 am en Ignacio Valdivieso #2409, San Joaquín, guiada por Alejandrina Domínguez y Gricel González. Adjuntar una cotización indicando el desglose de las acciones a realizar de acuerdo a EETT, plazo de ejecución y garantía. Los proveedores que no incluyan la cotización detallada, no asistan a visita y no adjunten los anexos serán declarados inadmisibles.   $ 5.099.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.099.997 $ 5.099.997
Total Neto $ 5.099.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 968.999
TOTAL OC $ 6.068.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.