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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-197-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Habilitación oficina IDT UTEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
968999,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA NOGALES |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA NOGALES SPA
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R.U.T. |
78.300.273-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA NOGALES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Habilitación de oficina en sede UTEM. Para postular es necesario asistir a la visita de este lunes 30 de marzo a las 10:00 am en Ignacio Valdivieso #2409, San Joaquín, guiada por Alejandrina Domínguez y Gricel González. Adjuntar una cotización indicando el desglose de las acciones a realizar de acuerdo a EETT, plazo de ejecución y garantía. Los proveedores que no incluyan la cotización detallada, no asistan a visita y no adjunten los anexos serán declarados inadmisibles. | |
$ 5.099.997,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.099.997
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$ 5.099.997
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Total Neto
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$ 5.099.997
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 968.999
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$ 6.068.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.