Orden de Compra. Nº5251-2248-AG24 "Oruga Salvaescalera "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-2248-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Oruga Salvaescalera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela orden de compra, debido a que la empresa adjudicada solicita pago anticipado del producto y no entrega boleta de garantía, documento necesario para resguardar la inversión. Lamentablemente, no se pudo llegar a un acuerdo entre ambas partes.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12269,11 / 12411.04 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 573800
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUPLEX S.A.
Razón Social DUPLEX S A
R.U.T. 96.933.760-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUPLEX S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192304
Grúas de techo de paciente1UnidadOruga Salva Escalera Portátil. Grúa Oruga. 1 unidad. Oferente deberá subir cotización detallada y anexos firmados. Indicar fecha de entrega  $ 2.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.000 $ 2.990.000
Total Neto $ 2.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 573.800
TOTAL OC $ 3.593.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.933.760-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.