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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-2492-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-65-LP19. Servicio de Mantención y reparación del sistema de suministro y evacuación de bombas de agua potable y de bombas de aguas servidas en dependencias de los Campus de la Universidad. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-65-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
14369682,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGUAQUIM SpA |
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Razón Social |
AGUAQUIM SPA
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R.U.T. |
96.938.510-4 |
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Sucursal |
AGUAQUIM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 106,521 | Unidad no definida | Servicio de Mantención y reparación del sistema de suministro y evacuación de bombas de agua potable y de bombas de aguas servidas en dependencias de los Campus de la Universidad. | Servicio de mantención y reparación de sistema de suministro y evacuación de bombas de agua potable y de bombas de aguas servidas en dependencias de los Campus de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Valor mensual. Validez de la oferta, 60 días. El v |
$ 710.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.629.910
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$ 75.629.910
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Total Neto
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$ 75.629.910
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.369.683
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$ 89.999.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.