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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-2609-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Poleras con nombre y estampados DESDE 5251-2573-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
36993 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Andesland |
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Razón Social |
IMPORTADORA ANDESLAND LIMITADA
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R.U.T. |
76.529.454-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Andesland |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 37 | Unidad | Adquisición de Poleras con nombre y estampados, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas estas deben ser equivalentes en especificaciones técnicas y calidad. Se solicita a los oferentes OBLIGATORIO que proporcionen una cotización detallada de lo ofertado, completar anexos adjuntos y muestra física OBLIGATORIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE EN JOSÉ PEDRO ALESSANDRI N°1242 lo anterior para la correcta evaluación y completar anexos adjuntos de lo contrario la oferta queda inadmisible | Adquisición de Poleras con nombre y estampados, de acuerdo a especificaciones técnicas |
$ 5.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.700
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$ 188.700
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Total Neto
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$ 188.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6.000
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IVA 19 %
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$ 36.993
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$ 231.693
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.