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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-2889-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Muebles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
75504,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Badescal |
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Razón Social |
Representaciones Victoria Escobar Calderon EIRL
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R.U.T. |
76.127.521-6 |
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Sucursal |
Badescal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101502 2239-8-LP14
| Sofás | 1 | | (1091312) SOFÁ - LORIA 1 CUERPO 1111312 | (1091312) SOFÁ - LORIA 1 CUERPO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 171.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.700
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$ 171.700
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56101502 2239-8-LP14
| Sofás | 1 | | (1091313) SOFÁ - LORIA 2 CUERPOS 80X 143X 80 CM 1111313 | (1091313) SOFÁ - LORIA 2 CUERPOS 80X 143X 80 CM ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 233.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.800
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$ 233.800
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Total Neto
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$ 405.500
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Descuento
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$ 8.110
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.504
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 472.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.