Orden de Compra. Nº5251-2952-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-2952-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140432 del sistema ley 20047.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16252
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma3 (991135 )ADHESIVO SIKA JUEGO (A+B) 1 KG. SIKADUR 32 GEL PUENTE ADHERENCIA EPÓXICO GRIS 1 KG 1008408(991135) ADHESIVO SIKA JUEGO (A+B) 1 KG. SIKADUR 32 GEL PUENTE ADHERENCIA EPÓXICO GRIS 1 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
23131501
2239-10-LP12
Compuestos abrasivos5 (959601 )ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 9 976601(959601) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 9 ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa2 (959872 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA A-630-420H 10 MM 6 M 976872(959872) FIERRO REDONDO GERDAU AZA A-630-420H 10 MM 6 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31162210
2239-10-LP12
Remaches articulados6 (918863 )POMELES LIOI REDONDO CON GOLILLA 3 / 4 X 4 UNIDAD 933863(918863) POMELES LIOI REDONDO CON GOLILLA 3 / 4 X 4 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
31162210
2239-10-LP12
Remaches articulados6 (1032065 )POMELES LIOI - UNIDAD 1052193(1032065) POMELES LIOI - UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura25 (964027 )DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8 981038(964027) DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 86.400
Descuento $ 864
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.252
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 101.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.