Orden de Compra. Nº5251-3452-CM17 "Orden de Compra"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 12.180 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-3452-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra Adriana Undurraga 223
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Razón Social LATAM Airlines Group S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje adulto PNR: GPLKOW Ticket: 0452160997704 Ruta: Santiago de Chile/Temuco/Santiago de Chile Observacion: SCL-ZCO JAN 11, 2018 Ida: 11-01-2018 Regreso: 12-01-2018  $ 104.856,00 $ 12.180,00 $ 0,00 $ 104.856 $ 92.676
Total Neto $ 92.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 92.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.