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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-379-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro e instalación termos eléctricos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Solares |
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Razón Social |
ENERGÍA SOLAR MARCO HUARAPIL HIDALGO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.793.963-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Solares |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 4 | Unidad | La oferta debe incluir valor de despacho, instalación y puesta en marcha. Además, de la desinstalación de un termo eléctrico en uno de los laboratorios. Debe estar incluida en la oferta la mano de obra, traslado de técnicos y/o equipos, insumos, materiales (cañerías, conexiones, soportes, pernos, flexibles, etc), para los trabajos de desinstalación e instalación.
Se realizará una visita técnica, el lunes 11 a las 10 AM en Ignacio Valdivieso N° 2409, San Joaquín a consultar por Carla Herrera. | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.