Orden de Compra. Nº5251-38-SE23 "Poltronas Biblioteca Central"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-38-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Poltronas Biblioteca Central
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5251-137-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170349 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 725439
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO & FACTURACIÓN
DESPACHO: 

Consultas: pzapata.upa@utem.cl

Entrega en: Manuel Rodríguez #220, Solicitado por Diego Soto, Dpto Obras y SSGG. +56930545896

Horario: 
09:00 a 13:00 hrs. / 14:30 a 17:00 hrs. (lunes a jueves). 
09:00 a 13:00 hrs. / 14:30 a 16:00 hrs. (viernes).

Persona de contacto: Paula Zapata +56976431920

FACTURACIÓN:

La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área:
dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl

Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APPROVATI
Razón Social COMERCIAL PAU Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.405.750-1
Sucursal APPROVATI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101522
Sillón13UnidadPoltrona de base aluminio cuatro rayas. Cuerpo de estructura de metal, espuma inyectada, tapizado en tela. Otorgar tapices disponibles incluyendo gama de colores. Compuesto de espuma inyectada, estructura metálica interna, cojín con espuma de alta densDe acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas $ 293.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.818.100 $ 3.818.100
Total Neto $ 3.818.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 725.439
TOTAL OC $ 4.543.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.