Orden de Compra. Nº5251-408-SE23 "DESINSTALACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EEAA ECT"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-408-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra DESINSTALACIÓN, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN EEAA ECT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nª178, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171895 del sistema ACUARIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 411397,88
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación
FACTURACIÓN:

La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área:
dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl

Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono  / 22 787 7740 / 22 787 7749
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proyectos
Razón Social VIKAS CLIMA LIMITADA
R.U.T. 76.721.596-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proyectos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadDesinstalación, adquisición, instalación y puesta en marcha de equipo de Aire Acondicionado - ECT  $ 2.165.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.252 $ 2.165.252
Total Neto $ 2.165.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 411.398
TOTAL OC $ 2.576.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.