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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-516-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE STAND CON CENEFAS IMPRESAS, PARA CEREMONIA DE BIENVENIDA ALUMNOS PRIMER AÑO 2017, SOLICITADOS POR PROGRAMA COMUNICACION Y ASUNTOS PUBLICOS (Paola) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
229900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SP21 Servicios Publicitarios |
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Razón Social |
EMPRESA DE PUBLICIDAD KATHERINE PARRA CABELLO EIRL
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R.U.T. |
76.895.780-0 |
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Sucursal |
SP21 Servicios Publicitarios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39112003
| Stand de iluminación | 1 | Unidad no definida | arriendo de stand con cenefas impresas para ceremonia de bienvenida alumnos nuevos 2017 | |
$ 1.210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210.000
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$ 1.210.000
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Total Neto
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$ 1.210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 229.900
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$ 1.439.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.