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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-546-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de mobiliario urbano campus ñuñoa DESDE 5251-10-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
791853,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Innova2 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA
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R.U.T. |
77.598.591-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Innova2 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121301
| Gradas o galerías | 8 | Unidad | Basurero Inoxidable 90 cm de acuerdo a lo indicado en especificaciones técnicas (monto estimado $2.662.400.-) | BASURERO 90 INOXIDABLE |
$ 179.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.439.600
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$ 1.439.600
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56121301
| Gradas o galerías | 13 | Unidad | Jardinera Hormigón 180cm, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas(monto estimado $4.251.000.-) | JARDINERA DE HORMIGON 180X80 |
$ 209.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.728.050
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$ 2.728.050
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Total Neto
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$ 4.167.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 791.854
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$ 4.959.504
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.