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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-561-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Enseñanza de Pregrado (textos) 5251-674-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
271436,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Datos de contacto | Se debe coordinar entrega con Srta CLARA SOLEDAD SANCHEZ ARDIZZONI, 227877932 clara.sanchez@utem.cl Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia, Escuela de Comercio Internacional, Santiago, |
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Proveedor |
EDITORIAL UNIVERSITARIA |
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Razón Social |
EDITORIAL UNIVERSITARIA S A
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R.U.T. |
91.215.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDITORIAL UNIVERSITARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101509
| Libros de texto educativos o vocacionales | 94 | Unidad | Textos según detalle en anexo económico adjunto, el cual se debe completar, en caso contrario la oferta no podrá ser evaluada | Textos según detalle en anexo adjunto |
$ 15.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.428.612
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$ 1.428.612
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Total Neto
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$ 1.428.612
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.436
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$ 1.700.048
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.