|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5251-645-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-7-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5251-7-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
70.729.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
40593,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho y horario | Despachar a Calle Las Palmeras 3360 Comuna Ñuñoa.
Horario: 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:00 Pm |
|
|
Proveedor |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Razón Social |
MERCK S A
|
|
R.U.T. |
80.621.200-8 |
|
Sucursal |
Merck S.A. Productos Químicos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141806
| Sodio Na | 1 | kilogramo | NITRITO DE SODIO P.A. | |
$ 30.046,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.046
|
$ 30.046
|
41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 50 | Gramo | TIOACETAMIDA PA. | |
$ 540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.000
|
$ 26.976
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 5 | Gramo | REACTIVO TPTZ O (2,4,6-TRI (2-PRIDIL)- 1,3,5 TRIACINA PARA ANALISIS) | |
$ 15.852,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.260
|
$ 79.260
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | SACAROSA P.A. | |
$ 19.924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.924
|
$ 19.924
|
51102712
| Antisépticos de fenol | 5 | Gramo | 2.6 DICLORO FENOL INDOFENOL | |
$ 6.889,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.445
|
$ 34.443
|
51171811
| Combinatoria de fructosa, dextrosa y ácido fosfórico | 1 | kilogramo | FRUCTOSA P.A. | |
$ 23.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.000
|
$ 23.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 213.649
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.593
|
|
$ 254.242
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.