Orden de Compra. Nº5251-655-SE22 " Lienzos impresos y Pendones Roller impresos,ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-45-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-655-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Lienzos impresos y Pendones Roller impresos,ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-45-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5251-45-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 153083
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto Sr. Cristian Vidal y/o Sr. José Miguel FloresDirección de despacho: Alonso Ovalle N° 1626, Santiago Centro (Programa PACE) Coordinación del despacho: El proveedor deberá enviar un correo 48 horas antes a: cvidal@utem.cl con cc: lcifuent@utem.cl y margarita.olguin@utem.cl indicando el día y el horario de entrega de los materiales. Cualquier otro medio o contacto no indicado en las presentes bases no será válido. El embalaje debe ser adecuado a los productos que contienen y permiten un manejo y traslado sin sufrir desperfectos o deterioros. Los artículos defectuosos o deteriorados serán devueltos al proveedor para su correspondiente sustitución. Los costos que se incurran en las devoluciones serán de cargo del proveedor
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA
Razón Social PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA
R.U.T. 76.665.933-0
Sucursal PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria21UnidadLienzos impresos en PVC AR con sellado perimetral y ojetillos cada 50 cm, de 115 x 200 cm Lienzos impresos en PVC AR con sellado perimetral y ojetillos cada 50 cm, de 115 x 200 cm, Plazo de entrega 8 días después de la orden de compra Experiencia de más de 23 años en el mercado, incluye bolsos de transporte garantía y servicio post v $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria23UnidadPendones Roller impresos en PVC con soporte de aluminio y bolso de transporte, de 100 x 200 cm Pendones Roller impresos en PVC con soporte de aluminio y bolso de transporte, de 100 x 200 cm, Plazo de entrega 8 días después de la orden de compra Experiencia de más de 23 años en el mercado, incluye bolsos de transporte garantía y servicio p $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.700 $ 595.700
Total Neto $ 805.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.083
TOTAL OC $ 958.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.