|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5251-768-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicios de soporte para base de datos Institucional por 24 meses, desde licitación 5251-52-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5251-52-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
70.729.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3385800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Contacto Sr. Roger Fernández | Contacto Sr. Roger Fernández Jefe de Operaciones y Telecomunicaciones TIC-Sisei
Departamento de Sistemas y Servicios de Informática 227877005 |
|
|
Proveedor |
CRUD |
|
Razón Social |
CRUD SPA
|
|
R.U.T. |
77.142.835-5 |
|
Sucursal |
CRUD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111805
| Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios | 1 | Unidad | Contratación de servicios de soporte para base de datos Institucional por 24 meses | Contratación de servicios de soporte para base de datos Institucional por 24 meses |
$ 17.820.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.820.000
|
$ 17.820.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.820.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.385.800
|
|
$ 21.205.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.