Orden de Compra. Nº5251-810-SE22 "ANTIPARRAS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-810-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ANTIPARRAS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5251-57-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
Comuna Santiago
Impuesto 2128
Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envío de factura
La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área:
dteuniversidad@desis.cl y a.esquivelsm@utem.cl. Con copia a: pzapata.upa@utem.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA
R.U.T. 78.610.360-6
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección10UnidadAntiparras transparentes de seguridad, plástico libre de látex LENTE SPY FLEX - CLARO $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 11.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.128
TOTAL OC $ 13.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.