Orden de Compra. Nº5251-994-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-363-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5251-994-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-363-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
R.U.T. 70.729.100-1
Dirección de Facturación Calle Dieciocho N°161, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 149625
Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho N°161, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones de despacho

1. 25 contenedores, Calle dieciocho N°160 Casa Central Universidad Tecnológica Metropolitana

Contacto Hans Sjoberg T. , Encargado Unidad de Bodega

227877611, bodega@utem.cl 

2. 10 contenedores,  José Pedro Alessandri N°1242 Campus Macul

Contacto: Fidel Acosta R. facosta@utem.cl +56992947986 

Especificaciones de envió de facturas

Enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF .

Consultas a la Orden de Compra:  epanes@utem.cl

Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia al correo dteuniversidad@desis.cl

Alessandro Esquivel  a.esquivelsm@utem.cl 

Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEFORE PUBLICIDAD
Razón Social BEFORE PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.835.793-5
Sucursal BEFORE PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras35UnidadContenedor de basura 20 lts. metálico inoxidable, con tapa y accionamiento con el pieBasurero de acero inoxidable 20 lts., color plateado unitario Ideal para espacios cerrados Con pedal de apertura, con balde plástico interior, removible y lavable Alto 43 cm. diámetro 30 cm. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 787.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.625
TOTAL OC $ 937.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.