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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5253-25-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA IMPRESORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional
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R.U.T. |
60.505.002-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui Nº 519m, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
86,2068 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui Nº 519m, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2016 |
| LUGAR DE ENTREGA | ENTREGAR EN AMUNATEGUI 519 2DO. PISO, OFICINA CONTABILIDAD.
ENTREGAR A CAPITAN SR. OSCAR SANCHEZ |
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 40 | | (1127659) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD 1149865 | (1127659) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 11,40
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 456,00
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US$ 456,00
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Total Neto
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US$ 456,00
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Descuento
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US$ 2,28
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 86,21
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 539,93
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.