Orden de Compra. Nº5253-4-CM17 "INSUMOS TINTAS Y TONER 1ER. TRIMESTRE 2017 (3), PARA LA SECCIÓN FDO. AHORRO HABITAC."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5253-4-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TINTAS Y TONER 1ER. TRIMESTRE 2017 (3), PARA LA SECCIÓN FDO. AHORRO HABITAC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo Ahorro Habitacional
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional
R.U.T. 60.505.002-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519m, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional
R.U.T. 60.505.002-6
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519m, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 60,6974
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519m, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2017
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR EN AMUNATEGUI 519 , 2DO PISO, OFICINA CONTABILIDAD, STGO. CENTRO.

ENTREGAR A CAPITAN SR. OSCAR SANCHEZ TRONCOSO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner30 (1127659) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD 1149865(1127659) TONER REMANUFACTURADO PACIFIC COLOR CE285A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 10,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 324,00 US$ 324,00
Total Neto US$ 324,00
Descuento US$ 4,54
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 60,70
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 380,16


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.