Orden de Compra. Nº525512-121-SE26 "525512-10-IN25: REGULARIZA CONTRATACIÓN Y AUTORIZA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525512-121-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 525512-10-IN25: REGULARIZA CONTRATACIÓN Y AUTORIZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Unidad de Compra AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
Comuna Colchane
Impuesto 5550762,22
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 8903759K
Razón Social ADOLFO HUMBERTO MONTECINOS ARAYA
R.U.T. 8.903.759-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 8903759K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101901
Diseño o decoración de interiores1Unidad no definida525512-10-IN25: REGULARIZA CONTRATACIÓN Y AUTORIZA PAGO POR SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO: DISEÑO PROYECTO FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE MAUQUE.525512-10-IN25: REGULARIZA CONTRATACIÓN Y AUTORIZA PAGO POR SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO: DISEÑO PROYECTO FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE MAUQUE. $ 29.214.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.214.538 $ 29.214.538
Total Neto $ 29.214.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.550.762
TOTAL OC $ 34.765.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.