Orden de Compra. Nº525512-52-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525512-5-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525512-52-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525512-5-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 525512-5-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Unidad de Compra AV. TENIENTE GONZALEZ S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
R.U.T. 69.250.400-3
Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ SN
Comuna Colchane
Impuesto 14288319,39
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDES
Razón Social INGENIERIA DEL DESIERTO SPA
R.U.T. 77.843.027-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadDiesel nacionalComo no indica la cantidad de litros necesarias, al valor unitario ofertado, se estima una entrega de 69.636 litros, generando el preico neto ofertado. $ 75.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.201.681 $ 75.201.681
Total Neto $ 75.201.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.288.319
TOTAL OC $ 89.490.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.