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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
525512-93-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.MATERIALES DE ESCRITORIO, DEPTO. ADQUISICIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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525512-8-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
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R.U.T. |
69.250.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE
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R.U.T. |
69.250.400-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
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Comuna |
Colchane
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Impuesto |
101594,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. TENIENTE GONZALEZ S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
libreriaiquique |
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Razón Social |
CRISTIAN RICARDO JOFRE MADARIAGA
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R.U.T. |
13.009.674-3 |
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Sucursal |
libreriaiquique |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111507
| Artefactos de escritorio | 1 | Unidad | se requiere materiales de escritorio y/u oficina para el Departamento de Adquisiciones, se adjunta cotizacion y listado de insumos requeridos. | se requiere materiales de escritorio y/u oficina para el Departamento de Adquisiciones, se adjunta cotizacion y listado de insumos requeridos. |
$ 534.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 534.706
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$ 534.706
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Total Neto
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$ 534.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.594
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$ 636.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.