Orden de Compra. Nº5256-25-CM15 "MATERIALES ESCRITORIO DEPARTAMENTO FINANZAS VI ZONA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - VI Zona Lib. Bdo. Ohiggins
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5256-25-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO DEPARTAMENTO FINANZAS VI ZONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Zona Lib. Bdo.O'higgins
Razón Social Carabineros de Chile - VI Zona Lib. Bdo. Ohiggins
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Unidad de Compra Cuevas Nro. 670
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - VI Zona Lib. Bdo. Ohiggins
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Facturación Cuevas Nro. 670
Comuna Rancagua
Impuesto 43741,7145
Dirección de Envío de la Factura Cuevas Nro. 670
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULA DE ENTREGAenviar a Bueras 515, Departamento de Finanzas VI Zona
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1006010) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 AZUL UNIDAD 1024010(1006010) LÁPIZ TORRE BOLIGRAFO GEL 0.8 AZUL UNIDAD; Código: 59101AZ;Región : VI $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121705
2239-4-LP14
Portaminas15 (1006836) PORTAMINA PENTEL 0.9 MM P209 UNIDAD 1024836(1006836) PORTAMINA PENTEL 0.9 MM P209 UNIDAD; Código: 10110;Región : VI $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.515 $ 37.515
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006877) NOTA AUTOADHESIVA 3M 684-ARR1 FLECHAS 5 COLORES UNIDAD 1024877(1006877) NOTA AUTOADHESIVA 3M 684-ARR1 FLECHAS 5 COLORES UNIDAD; Código: 15352;Región : VI $ 4.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.615 $ 60.615
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS 1025596(1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS; Código: 25338;Región : VI $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703(1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: 10638;Región : VI $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.175 $ 17.175
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD; Código: 18674VE;Región : VI $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas70 (1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD 1025902(1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD; Código: 12171;Región : VI $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.220 $ 80.220
Total Neto $ 232.545
Descuento $ 2.325
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.742
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 273.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.