Orden de Compra. Nº5257-104-R107 "ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5257-104-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE INSUMOS DE LIBRERIA CON ITEM DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Facturación LIBERTAD 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENAN ENRIQUE CANALES SALGADO
R.U.T. 10.485.872-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA PAPEL DE CARTA $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA DE OFICIO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
44121506
Sobres estándar120UnidadSobres estándarSOBRES DE DISTINTOS PORTES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA PARA OFICINA SUBV. Y MANTENIMIENTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60121226
Pinceles de acuarela3UnidadPinceles de acuarelaPINCELES Nº 4-Nº8-Nº12 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
60121523
Bolígrafos permanentes2UnidadBolígrafos permanentesPLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
60121113
Cartulina metálica12PliegoCartulina metálicaCARTULINA METALICA COLOR VERDE Y DORADA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 32.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 32.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.