Orden de Compra. Nº5257-105-CA07 "ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5257-105-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE INSUMOS DE FERRETERIA CON ITEN SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Facturación LIBERTAD 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ERARDO DOMINGO OVANDO NOVA
R.U.T. 4.270.364-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante2GalónPintura secantePINTURA MARFIL Y BLANCO $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
31211603
Pintura secante3GalónPintura secanteCOLOR BLANCO ANTEHONGOS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
31211603
Pintura secante5GalónPintura secanteCOLOR LADRILLO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de pintarLANA DE 5" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS DE 2" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131903
Compuesto tapador4UnidadCompuesto tapadorTAPAS GOTERA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO ESPONJA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA DE 2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadArtefactos de alumbrado halógenoREFLECTOR HALOGENO EXTERIOR $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211604
Diluyentes para pinturas7LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850
Total Neto $ 81.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 81.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.