Orden de Compra. Nº5257-20-CA08 "ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5257-20-CA08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE SOLICITA ARTICULOS DE LIBRERIA PARA BIBLIOTECA / CRA CON RECURSOS DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Facturación LIBERTAD 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENAN ENRIQUE CANALES SALGADO
R.U.T. 10.485.872-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina30PliegoCartulina  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20BarraBarras de pegamento libres de ácidobarras de pegamento $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
12352310
Siliconas6UnidadSiliconassilicona liquida $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121707
Lápices de colores20UnidadLápices de coloresLAPICES GRAFITOS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta para empaquetarSCOCH GRANDES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
60121523
Bolígrafos permanentes9UnidadBolígrafos permanentesPLUMONES PERMANENTES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
14111525
Papel multiuso2ResmaPapel multiusoRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA DE CARTA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
14111525
Papel multiuso3ResmaPapel multiusoRESMA PAPEL OFICIO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
60121150
Papel Crepé15PliegoPapel Crepé  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
60121117
Papel de seda de manualidades60PliegoPapel de seda de manualidadesPAPEL VOLANTIN $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121005
Dibujos5UnidadDibujosBLOCK DE DIBUJO MEDIANO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaIMPRESOTA HP 21 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaCARTUCHO HP 22 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
43202101
Cajas de CD1PackCajas de CDCD DE 50 UNIDADES $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta para empaquetarCINTAS EMBALAJE $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
60123601
Pegamento de purpurina3SobrePegamento de purpurinaSONRES DE UHU-TAR $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
53141501
Alfileres rectos3CajaAlfileres rectos  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
44122103
Corchetes2CajaCorchetesCORCHETES 26/6 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
44111506
Tacos calendario1UnidadTacos calendario  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 98.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 98.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.