Orden de Compra. Nº525800-114-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-4-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-114-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-4-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 525800-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
Comuna San Felipe
Impuesto 370167,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLOOMBERRY
Razón Social BLOOMBERRY COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.330.742-5
Sucursal BLOOMBERRY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura65PaqueteCD-R IMPRIMIBLE, VERBATIM, ENVASE DE 100 UNIDADES VELOCIDAD DE ESTRUCTURA DEL DISCO 52X, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 700 MBCD MARCA HP, IMPRIMIBLE , CAJA DE 100 UNIDADES , SE ADJUNTA FICHA, ENTREGA 1 DIA , SIN COSTO DESPACHO $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.500 $ 1.722.500
44121504
Sobres de ventanillas43PaqueteSOBRES CD CON VENTANA COLOR BLANCO, ADETEC 150 UNIDADESSOBRES CON VENTANA, SE ADJUNTA FICHA , ENTREGA 1 DIA, SIN COSTO DESPACHO $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.750 $ 225.750
Total Neto $ 1.948.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.168
TOTAL OC $ 2.318.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.