Orden de Compra. Nº525800-564-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-182-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-564-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-182-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 525800-182-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370
Comuna San Felipe
Impuesto 1852,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ACUARELAS
Razón Social LEONARDO MARCELO GALLARDO ESPINOZA
R.U.T. 8.366.465-7
Sucursal LIBRERIA ACUARELAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar150UnidadGOMA DE BORRAR 50 GR  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 9.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.852
TOTAL OC $ 11.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.