Orden de Compra. Nº525800-566-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-38-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-566-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-38-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 525800-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
Comuna San Felipe
Impuesto 521816
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152443
Cementos de óxido de zinc de y sin eugenol10UnidadOXIDO DE ZINC FRAGUADO LENTO.SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSOxido de Zinc 60grs Marca Hertz $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
42152428
Resinas de relleno directo30UnidadCOMPOSITE TIPO BULKFILL TONO A2. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSComposite Filtek One Bulk Fill A2 4grs Marca Solventum- 3M $ 27.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.400 $ 839.400
42152428
Resinas de relleno directo30UnidadCOMPOSITE TIPO BULKFILL TONO A3. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSComposite Filtek One Bulk Fill A3 4grs Marca Solventum- 3M $ 27.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.400 $ 839.400
42131501
Pecheras para pacientes10000UnidadPECHERA DESECHABLE PACIENTE. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSServilleta Periodontal Eodontic 100 unidades Marca EODONTIC $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura240UnidadCEPILLO DENTAL PETIT. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSCEPILLO PHB PETIT Marca DENTAID $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
42142901
Gafas200UnidadESCUDO FACIAL CON GAFAS. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSProtector Facial en Marcos de Lentes $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42152506
Bolitas absorbentes dentales25000UnidadTORULAS LISAS O PRENSADAS DENTAL. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOSTorulas Algodón Lisa 1000 unidades $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 2.746.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.816
TOTAL OC $ 3.268.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.