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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
525980-115-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-137-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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525980-137-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DMAÑuñoa |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazaval 3550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. GRECIA Nº1970 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
19475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRECIA Nº1970 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imagen Publicitaria |
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Razón Social |
PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO
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R.U.T. |
11.475.910-4 |
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Sucursal |
Imagen Publicitaria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 250 | Unidad | Adquisición 250 Autoadhesivos impresos de 30 x 40 cm., 4/0 color, en material PVC blanco(JAC o similar), sistema impresion digital alta resolucion minimo 720dpi, tinta resistente a los rayos UV, como asi mismo al agua por lo menos 3 años de durabilidad. | |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.500
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$ 102.500
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Total Neto
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$ 102.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.475
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$ 121.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.