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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
525980-121-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPAR. Y LIMPIEZA ESTANQUE AGUS POT. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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525980-140-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DMAÑuñoa |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazaval 3550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. GRECIA Nº1970 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
627000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRECIA Nº1970 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISEÑO&IMPRENTA |
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Razón Social |
CHRISTIAN KOOCK LOIRA
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R.U.T. |
11.225.201-0 |
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Sucursal |
DISEÑO&IMPRENTA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70171707
| Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua | 3 | Unidad | Reparación y limpieza de pozos de agua, según se indica en los requerimientos técnicos. | Reparación y limpieza de pozos de agua, según se indica los requerimientos técnicos. |
$ 1.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.000
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$ 3.300.000
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Total Neto
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$ 3.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 627.000
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$ 3.927.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.