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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
525980-128-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-154-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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525980-154-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DMAÑuñoa |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazaval 3550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. GRECIA Nº1970 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRECIA Nº1970 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F y F |
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Razón Social |
COM F Y F LTDA
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R.U.T. |
76.578.490-5 |
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Sucursal |
F y F |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños químicos | 10 | Unidad | Arriendo de 10 Baños Químicos para Espectáculo Pirotécnico Año 2010, según anexo adjunto; se considera la instalación para el dia 31 de Diciembre de 2009 antes de las 10:30 hrs. y posterior retiro (antes de las 09:30hrs. del dia 02 de Diciembre 2010) | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.