Orden de Compra. Nº525980-26-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-34-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525980-26-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-34-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 525980-34-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DMAÑuñoa
Razón Social Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970
Comuna Ñuñoa
Impuesto 437000
Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeseg SPA
Razón Social INGESEG SPA
R.U.T. 76.175.899-3
Sucursal Ingeseg SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112106
Banquetas25UnidadEscaños tipo plaza.  $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.000
TOTAL OC $ 2.737.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.