|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
525980-3-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-02-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-40-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
525980-40-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DMAÑuñoa |
|
Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
|
|
R.U.T. |
69.070.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Irarrazaval 3550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Ñuñoa
|
|
R.U.T. |
69.070.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
AV. GRECIA Nº1970 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
70490 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRECIA Nº1970 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
construcciones_gan |
|
Razón Social |
GUSTAVO ADOLFO NUNEZ MUNOZ
|
|
R.U.T. |
7.311.604-k |
|
Sucursal |
construcciones_gan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101501
| Soportes | 2 | Unidad | Confección de tres soportes de bronce para pasamanos, de acuerdo a las características que se indican en las especificaciones técnicas. | |
$ 98.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.000
|
$ 196.000
|
56101501
| Soportes | 2 | Unidad | Confección de tres bases de bronce para soportes de pasamanos, de acuerdo a las características que se indican en las especificaciones técnicas. | |
$ 87.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.000
|
$ 175.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 371.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.490
|
|
$ 441.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.