Orden de Compra. Nº5267-4-SE11 "OC DESDE 5267-3-LP10-soft.gestor procesos"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5267-4-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2011
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 5267-3-LP10-soft.gestor procesos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5267-3-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, Piso 8, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, Piso 8, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, Piso 8, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
condiciones de facturación

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

 

 

           

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesorías Cognus Consulting S.A.
Razón Social ASESORIAS COGNUS CONSULTING S.A.
R.U.T. 76.011.651-3
Sucursal Asesorías Cognus Consulting S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232201
Software de flujo de trabajo de contenidos1Unidad no definidaSe requieren licencias de un Gestor de Proceso, en el cual se pueda modelar y optimizar flujos de procesos. Aproximadamente 130 usuarios.  $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
43232201
Software de flujo de trabajo de contenidos1Hora/HombreImplementación de los flujos de procesos (Compra, Recepción y Despacho de Documentos) en producción a través del gestor de proceso.  $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
43232201
Software de flujo de trabajo de contenidos24MesPara el gestor de proceso licitado en las presentes bases, el oferente debe ofertar un servicio de soporte y mantención del producto.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600.000 $ 9.600.000
Total Neto $ 49.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 49.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.