Orden de Compra. Nº5267-6-CM13 "REQ-2013-691 Asesoría Taller Jornada Estratégica"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5267-6-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra REQ-2013-691 Asesoría Taller Jornada Estratégica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Gestión Estratégica
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, Piso 8, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, Piso 8, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, Piso 8, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación.

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pensum
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SA
R.U.T. 96.646.390-2
Sucursal Pensum
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101801
2239-25-LP10
Entrenamiento de personal para el sector bancario 30 (825402) ALINEAMIENTO DE LA GESTIÓN - DE LAS PERSONAS CON LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL VALOR POR HORA 831858(825402) ALINEAMIENTO DE LA GESTIÓN - DE LAS PERSONAS CON LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL VALOR POR HORA; Código: 825402;Región : RM UF 4,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 120,0000 UF 120,0000
80101504
2239-25-LP10
Asesorías en planificación estratégica2 (825432) ASESORÍA PARA TRABAJO EN EQUIPO - DE 21 A 30 PARTICIPANTES VALOR JORNADA COMPLETA 831888(825432) ASESORÍA PARA TRABAJO EN EQUIPO - DE 21 A 30 PARTICIPANTES VALOR JORNADA COMPLETA; Código: 825432;Región : RM UF 64,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 128,0000 UF 128,0000
Total Neto UF 248,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 248,0000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.