Orden de Compra. Nº5274-258-SE08 "CONACE,Servicio de producción Día de la Prevención"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5274-258-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra CONACE,Servicio de producción Día de la Prevención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Aprobado en sesión Nº259 D-6000
Proveniente de Licitación 5274-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONACE
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9
Comuna -1
Impuesto 172199,85
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MYRIAM SAA Y ASOCIADOS LTDA
R.U.T. 78.629.270-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadProducción de eventosServicio de producción: Día Internacional de la Prevención $ 906.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.315 $ 906.315
Total Neto $ 906.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.200
TOTAL OC $ 1.078.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.