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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5274-709-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Planes de Tratamiento Licit. ID 5274-11-LP11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5274-11-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONACE |
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Razón Social |
Ministerio del Interior
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1235, piso 6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio del Interior
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R.U.T. |
60.501.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 6 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Corporación Comunidad La Roca |
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Razón Social |
COMUNIDAD LA ROCA
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R.U.T. |
71.836.200-8 |
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Sucursal |
Corporación Comunidad La Roca |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101705
| Administración de salud pública | 1 | Unidad | Línea de Producto N° 57) Compra de 120 meses de planes por año PAI Medio Libre más 72 meses de planes por año PR Medio Libre más 180 de planes por año PAI Sección Juvenil, en la Región de Los Ríos(Comuna/Río Bueno/La Unión), Remitirse expresamente a lo | |
$ 133.543.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.543.320
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$ 133.543.320
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Total Neto
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$ 133.543.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 133.543.320
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.