Orden de Compra. Nº5274-745-SE10 "CONACE, SERVICIO DE LAVANDERIA OCT, NOV, Y DIC. 10"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio del Interior
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5274-745-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2011
Nombre de la Orden de Compra CONACE, SERVICIO DE LAVANDERIA OCT, NOV, Y DIC. 10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 623-24-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONACE
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio del Interior
R.U.T. 60.501.000-8
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA YOLANDA AVILES ANGUITA
Razón Social MARIA YOLANDA AVILES ANGUITA
R.U.T. 5.404.081-4
Sucursal MARIA YOLANDA AVILES ANGUITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111502
Lavadoras tipo lavandería1Unidad no definida SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA DURANTE EL PERIODO OCT. NOV. Y DIC 2010 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.