Orden de Compra. Nº527481-32-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 527481-19-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 527481-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 527481-19-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 527481-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA SECPLAC
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas 438
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Yungay #227 (Bodega Municipal)
Comuna Combarbalá
Impuesto 1975050
Dirección de Envío de la Factura Yungay #227 (Bodega Municipal)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialflores
Razón Social ORLANDO ERNESTO FLORES ARAYA
R.U.T. 8.070.975-7
Sucursal Comercialflores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131602
Servicios de suministro de alimentos de emergencia1UnidadSe requiere adquirir 420 Canastas Familiares, las que deberán ser entregadas mensualmente por el proveedor en la bodega municipal, ubicada en Calle Yungay N° 227.CANASTA FAMILIARES SEGUN PRODUCTOS DETALLADOS EN FORMULARIO N4 POR UNA CANTIDAD 420 UNIDADES ENTREGADOS EN EMBALAJE DE CARTON $ 10.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395.000 $ 10.395.000
Total Neto $ 10.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.975.050
TOTAL OC $ 12.370.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.