Orden de Compra. Nº5276-114-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5276-12-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5276-114-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5276-12-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN CIRCULAR N°9 DEL 28 DE ABRIL DE 2020, TGR REALIZARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS A MAS TARDAR EN 45 DÍAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN 771 - SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 771 - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMASTER EXTINTORES
Razón Social CARLOS ALEJANDRO HERRERA CARRENO
R.U.T. 12.101.739-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMASTER EXTINTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalMantención anual de Extintores, Tipo PQS, 4Kgs. 41 Mantención anual de Extintores, Tipo PQS, 6Kgs. 2 Mantención anual de Extintores, Tipo PQS, 10Kgs. 12 Mantención anual de Extintores, Tipo CO2, 2Kgs. 14 Mantención anual de Extintores, Tipo K, 6Kgs. 3 Provisión de gabinetes exterior para extintor de 4kilos, según Normativa vigente. 2 Provisión de extintores PQS de 4 kilos, según Normativa vigente con soporte 3 Provisión de extintores PQS de 6 kilos, según Normativa vigente con soporte 2   $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.513.138-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.387.209-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.037.311-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.194.405-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.101.739-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.866.454-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.889.652-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.