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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5276-178-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5276-15-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 771 - SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
608000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 771 - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DATOS FACTURACION | EMISIÓN DE LA FACTURA, QUE DEBERÁ SER ENVIADA COMO UN ARCHIVO EN XML A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM DETALLAR EN FACTURA: NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Y CORREO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS.
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Proveedor |
OTAROLA INGENIERIA |
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Razón Social |
JUAN JOSÉ OTÁROLA GARAY
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R.U.T. |
6.369.190-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OTAROLA INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111808
| Equipo de examen por rayos X | 1 | Global | MANTENCION CORRECTIVA 2 ARCOS EN C, MARCA INTERMEDICAL DE PABELLON | |
$ 3.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.000
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$ 3.808.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.