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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5276-195-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-8-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5276-8-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN CIRCULAR N°9 DEL 28 DE ABRIL DE 2020, TGR REALIZARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS A MAS TARDAR EN 45 DÍAS. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 771 - SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
536705,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 771 - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EQUILIBRIO SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERIA EQUILIBRIO SPA
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R.U.T. |
76.131.113-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQUILIBRIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | | SERVICIOS MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS MENORES DESDE 5276-8-LE22. REPARACION DE MUROS DE PABELLONES, NIVELACION Y REPARACION DE PISO, RETIRO Y DESCONEXION DE GAS, INSTALACION Y RETIRO DE TABIQUE ALUMINIO PROVISORIO, MANO DE OBRA DE PERSONAL. |
$ 2.824.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.824.768
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$ 2.824.768
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Total Neto
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$ 2.824.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 536.706
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$ 3.361.474
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.