Orden de Compra. Nº5276-257-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-8-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5276-257-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5276-8-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5276-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5057
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN CIRCULAR N°9 DEL 28 DE ABRIL DE 2020, TGR REALIZARÁ EL PAGO DE LAS FACTURAS A MAS TARDAR EN 45 DÍAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN 771 - SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 263696,63
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 771 - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUILIBRIO SPA
Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA EQUILIBRIO SPA
R.U.T. 76.131.113-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EQUILIBRIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume1GlobalSON 92,32M2 CON ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL SERVICIOS MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA OBRAS MENORES DESDE 5276-8-LE22: PINTURA PASILLOS PABELLON D Y NUEVA SALA REAS. $ 1.387.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.877 $ 1.387.877
Total Neto $ 1.387.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.697
TOTAL OC $ 1.651.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.